luqian [ 摘记 ]    2013-06-03 15:40      对所有人可见

in 个人笔记本 国家政策      对所有人可见

要点: 企业内部控制审计指引实施意见(2011年)   

  luqian注:内容过多,具体请点网址   (2013-06-03 15:40)  评论 (0)    各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。


原文:http://www.chinaacc.com/new/63_66_201110/12ya2076846856.shtml;
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luqian      2013-06-03 15:50
要点: 上市公司年报审计监管工作规程(2011年)   
关于印发《上市公司年报审计监管工作规程》的通知 会协[2011]52号 各省、自治区、直辖市注册会计师协会:   为贯彻落实行业创先争优“制度建设年”活动要求和会计师事务所执业质量检查制度改革精神,进一步加强和完善上市公司年报审计监管工作,不断提升上市公司年报审计工作质量,深化行业诚信建设,我们在总结近年来上市公司年报审计监管实践的基础上,制定
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luqian      2013-06-03 15:28
要点: 财政部证监会关于会计师事务所从事证券、期货相关业务有关问题的通知(2007年和2011年修订版)   
财政部证监会关于会计师事务所从事证券、期货相关业务有关问题的通知 财会[2007]6 号 各省、自治区、直辖市财政厅(局),深圳市财政局,中国证券监督管理委员会各派出机构:   为了规范会计师事务所从事证券、期货相关业务,维护证券市场秩序,保护投资者和社会公众的合法权益,现对会计师事务所从事证券、期货相关业务有关问题补充通知如下:   一、会计师