[ 摘记 ]    in《 国家政策
要点: 企业内部控制审计指引实施意见(2011年)   
  luqian注:内容过多,具体请点网址   (2013-06-03 15:40)  评论 (0)    各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。
原文出处:http://www.chinaacc.com/new/63_66_201110/12ya2076846856.shtml;
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