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luqian
[ 摘记 ]
in《
国家政策
》
要点:
企业内部控制审计指引实施意见(2011年)
luqian
注:内容过多,具体请点网址
(2013-06-03 15:40)
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各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。
原文出处:
http://www.chinaacc.com/new/63_66_201110/12ya2076846856.shtml
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2013-06-03 15:40
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