[ 摘记 ]    in《 (上市)公司治理播报
要点: 证监会   
证监会再开保代罚单 中信证券被出具警示函
2012年11月15日 03:26 证券日报
  ■本报记者 朱宝琛

  自有监管记录的2004年6月以来,证监会一共向5家券商出具过警示函

  证监会日前再开保代罚单。

  根据证监会官方网站显示,中信证券(10.51,-0.22,-2.05%)及保荐代表人张宁、刘顺明在百隆东方(7.75,-0.19,-2.39%)股份有限公司(发行人)首次公开发行股票并上市项目尽职调查过程中,未能诚实守信、勤勉尽责地  kedoucao注:由结果推导的?   (2012-11-15 17:08)  评论 (0)    履行职责,对于发行人2012年以来业绩大幅下滑的情况,在向中国证监会提交的关于发行人会后重大事项的承诺函中未如实说明,亦未在招股过程中作相应的补充说明。

  证监会认定:中信证券的上述行为,违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第63号)第四条的有关规定。按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十六条的规定,中国证监会决定对中信证券股份有限公司采取出具警示函的监督管理措施。


  同时,保荐代表人张宁、刘顺明的上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第63号)第四条的有关规定。按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十八条的规定,中国证监会决定在2012年10月26日至2013年1月25日期间,暂不受理张宁、刘顺明出具的与行政许可有关的文件。在此期间,由他们出具行政许可有关文件并已受理的行政许可申请中止审查。

  记者了解到,百隆东方主营色纺纱的研发、生产和销售,于今年5月31日以每股13.6元公开发行,并于6月12日上市。但不过两个月,其披露的二季报显示,该公司今年上半年净利润为2.05亿元,同比大幅下降72.04%。

  10月8日,百隆东方发布公告称,因业绩“变脸”,2012年9月28日收到中国证监会宁波监管局行政监管措施决定书,百隆东方以及百隆东方董事长杨卫新、董事会秘书潘虹、财务总监钟征远分别被出具警示函。

  监管信息显示,自有监管记录的2004年6月以来,中国证监会一共向中信证券、国泰君安、平安证券[微博]、广发证券(12.08,-0.16,-1.31%)及爱建证券5家券商出具过警示函。  kedoucao注:具体原因待查   (2012-11-20 09:57)  评论 (0)    
原文出处:http://finance.sina.com.cn/stock/quanshang/thyj/20121115/032613679448.shtml;
(44)    转记    评论(5)
[ 摘记 ]    in《 (上市)公司治理播报
要点: 持续盈利能力   证监会   
2009年至今,三个板审核否决率基本持平,但因持续盈利能力不确定而否决的所占比例大幅提高,反映了证监会对持续盈利能力的关注程度,也反映了涉嫌财务造假无法证实适用法条的  kedoucao注:没明白   (2012-10-29 11:46)  评论 (1)    无奈。但是,将“发行人披露的影响投资人对发行人投资价值做出恰当判断的信息的真实性、充分性和完整性”应是未来审核工作基础
原文出处:韩建旻微博 http://weibo.com/u/1094602334;
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[ 摘记 ]    in《 (上市)公司治理播报
要点: 多数上市公司存在内控缺陷   内控缺陷   证监会   
中国网9月25日讯(记者 岚枫)财政部会计司与证监会会计部近日联合发布了《我国境内外同时上市公司2011年执行企业内控规范体系情况分析报告》。报告显示,截至2012年4月30日,在境内外同时上市的67家已披露年报公司中,报告期内存在内部控制缺陷的有49家,占比达73.1%,仅新华制药1家公司做出了内控无效的结论。
  《报告》涉及中国石化、工商银行、中国铝业等67家公司,这67家公司2011年主营业务总收入为人民币121327亿元,约为中国2011年国内生产总值471564亿元的四分之一。
  其中,被注册会计师出具标准无保留意见审计报告的有65份,被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的有1份(中国中冶),被出具保留意见审计报告的有1份(ST科龙)。
  报告期内,因子公司山东新华医药贸易有限公司对客户授信额度过大导致较大经济损失,新华制药评价内控失效。详细情况为:一、医贸公司内部控制制度缺少多头授信的明确规定,在实际执行中,医贸公司的鲁中分公司、工业销售部门、商业销售部门分别向同一客户授信,造成授信额度过大。二、医贸公司内部控制制度规定对客户授信额度不大于客户注册资本,但实际业务中对部分客户授信却超出其注册资本。同时,医贸公司也存在未授信的发货情况。
  新华制药也成为这67家上市公司中唯一一家内控审计报告被出具“否定意见”的公司,披露其内控存在重大缺陷。
  而广船国际存在财务报告会计基础工作方面的内部缺陷,如存货盘查时个别月份没有签名记录、个别内部固定资产转移台账变更记录的及时性以及员工离职软件系统未及时与实际记录核对等。
  中国南车则存在与非财务报告相关的内部控制缺陷,即尚未全面开展IT审计活动,部分子公司存在采购合同评审、工作计划审批等控制活动缺乏可验证的记录或记录不完善的现象。
  大连港、四川成渝存在内控制度设计与执行上的缺陷,中煤能源个别所属企业人力资源的激励约束机制不健全、物资采购中退货管理不明确、新增部门的业务流程不完善、信息系统中应收应付模块有待改进。
原文出处:证监会:67家上市公司内控存缺陷 新华制药内控无效--中国财经网;
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